證券之星訊息,*ST和科(002816)08月26日在投資者關係平臺上答覆投資者關心的問題會計。
投資者提問:董秘您好,針對前期會計差錯更正及收到的監管函,暴露出公司在海外業務收入確認上的內控缺陷會計。請問公司目前是否已建立起有效的長效機制?年審會計師是否已針對該整改事項出具了明確的無保留意見核查報告,以向市場證明公司具備持續合規經營的能力?
*ST和科回覆:您好,公司針對前期會計差錯更正所涉及的相關事項,已積極組織內部整改,並持續完善海外業務收入確認相關的內部控制流程與制度建設會計。公司前期差錯更正事項不涉及2025年度資料的調整,年審會計師按照審計準則開展年度審計工作,並出具了標準無保留的意見,詳見公司於2026年4月23日在巨潮資訊網及法定信披媒體上披露的公告。公司後續將持續夯實財務核算與內部控制管理水平,嚴格遵守會計準則及監管相關要求。感謝您的關注!
本文資料來源於深圳證券交易所互動易,僅供參考不構成投資建議會計。